电脑金蝶教程(电脑金蝶教程视频)
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本文目录一览:
- 1、金蝶k3使用教程
- 2、金蝶仓库入库教程
- 3、会计金蝶软件操作教程
- 4、金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
金蝶k3使用教程
1、基础资料-仓库的增加。系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求,在系统(系统设置)-(基础资料)-(公共资料)中增加(仓库)。是否进行仓位管理。仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理,无特殊情况下,建议不进行仓位的管理 外购入库业务。
2、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。
3、登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
4、首先打开电脑,打开金蝶K3软件。然后在金蝶K3界面点击“主控台”。然后在“主控台”界面依次点击→“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”。然后在“公共资料”界面找到“物料”模块。然后鼠标右击“物料”模块,出现“添加到我的K3”点击,如此这样就设置好了。
5、选择【程序】→【金蝶K3】→【金蝶 K3 服务器配置工具】→【账套管理】,在“账套管理登录”界面中输入用户名(系统默认用户名为Admin)和密码(初始密码默认为空),就可以登录到系统。上方有个‘新建’按钮 ,选择【数据库】→【新建账套】。
金蝶仓库入库教程
先进入到系统主页电脑金蝶教程,在左侧模块栏中点击选择仓存管理。然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】。然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息,填好后点【保存】。成品审核操作电脑金蝶教程:审核人员同样的先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块。
登录:打开金蝶K3系统登录界面,选择当前账套(例如:001高意光学),输入用户名及密码,点击确定进入主业务操作界面。 选择供应链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入,双击外购入库单录入即可。以下为操作界面图示,图中的蓝色阿拉伯数字代表操作步骤序号。
首先,在金蝶K3软件的主界面中,寻找到供应链管理模块,并点击进入。在仓库管理部分,选择“入库管理”选项。接着,在弹出的菜单中选择“外购入库单”下的“新增”功能。进入后,您将看到条件过滤页面,在此处选择相应的材料供应商,并提交。
首先:打开【存货核算】→【自制入库核算】。其次:在弹出的过滤窗口,设置过滤条件,然后单击【确认】。最后:选择需要维护的产成品,直接修改单价或金额字段,然后单击工具条上的【核算】即可。
会计金蝶软件操作教程
1、【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 【打开】→输入公司全称。【下一步】→设置公司所属行业 【下一步】→设置会计科目结构 设置会计期间界定方式→【完成】②帐套选项 【初始化设置】→【帐套选项】一【凭证】→把凭证字改为“记”字。
2、金蝶财务软件操作流程 凭证处理电脑金蝶教程:这是财务流程的起点。首先,凭证录入是基础,输入每笔交易的信息,如借贷方科目、金额等。接着,通过金蝶的凭证查询功能,确保数据的准确性和完整性。 凭证审核电脑金蝶教程:完成录入后,切换到审核员角色,对凭证进行细致的检查,这是财务流程中至关重要的一环。
3、首先电脑金蝶教程我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。
4、复制第一条摘要 电脑金蝶教程:【//】借贷调平键:【Ctrl+F7】空格键:调整借贷方向(英文状态下)红字金额:先输数字,再输“负号”修改、删除凭证 选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】a、修改:需选中错误凭证点【修改】按钮。
金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件电脑金蝶教程,来到登录界面,输入账号和初始密码。然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示电脑金蝶教程的修改密码窗口。然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。
2、系统设置》系统设置》总账》系统参数,弹出系统参数对话框电脑金蝶教程;总账》凭证,取消“凭证过账前必须审核”选项;确定即可。K3版本不同,界面略有不同,大致思路是这样的。
3、方法一电脑金蝶教程:用标准凭证引出成EXCEL之后看下金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能,用这个功能编辑好格式引入进去即可;方法二电脑金蝶教程:从另外一个帐套引入凭证,从凭证管理进去,两个帐套的会计科目要一样,左上角有个菜单引入标准凭证即可;方法三:引出系统的excel的模板。
4、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉, 确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销 直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。
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